内部审计工作年度工作计划(精选37篇)

简介:法务时刻网小编为你整理了多篇相关的《内部审计工作年度工作计划(精选37篇)》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在法务时刻网还可以找到更多《内部审计工作年度工作计划(精选37篇)》。

内部审计工作年度工作计划 第1篇

xx县电力局始建于xx年九月,于xx年八月被供电公司(原地区电力局)协议代管,属自收自支企业化管理的事业单位。下辖11个供电所、3个专业所、3个多经企业,机关本部设有14个职能股室,*政工团妇机构健全、运作正常。

**来,我局内部审计工作在供电公司审计部的正确**下,按照局*委的**安排部署,紧紧围绕企业经营管理中心工作,突出重点,统筹安排,以加强资产、资金管理为主线,着力抓好常规审计项目,深入开展中层****经济责任审计,电费管理审计,物资采购、供应、管理审计,年度财务预决算报告审计,电力营销审计,经济合同审计等重点经济领域的审计**。在各受检单位的积极配合下,审计工作得以顺利进行,较好地完成了各年度制定的各项工作任务,在完善内部管理,促进廉政建设,改善经营工作,提高经济效益等方面发挥了有效的审计**作用。现将**来的工作情况汇报如下:

一、内部审计管理工作

我局内审股成立于4月,内部审计工作由**直接管理,***分管。岗位设置为股长1名,审计专责1名,先后制定了内部审计管理标准(含10项审计实施细则)和内审股工作标准(含内审股股长岗位工作标准,审计员岗位工作标准)。

二、我局审计工作目标及原则

工作目标:全面贯彻落实“管理、创新、发展”的工作方针。树立“防范重于纠正、**促进管理、**寓于服务”的审计理念。以专项审计**为主要方式,以揭示损失浪费问题为主要内容,以促进提高资金使用效益、减少损失浪费、节省资源为主要目标。

三、我局审计项目的完成情况

审计工作坚持以财务收支审计为基础,以经济责任审计、工程管理审计、营销审计为重点,不断拓宽审计领域,加大内部审计力度。三年来共完成的审计项目如下:

1、完成了9名中层**的离任经济责任审计,对被审计人在***的业绩和存在的问题给予了正确的评价,并出具了审计报告。

2、完成了基层供电所的财务收支、经费拨付、各种奖金发放等情况的审计,共计22项。

3、完成营销审计12项,通过审计发现个别供电所存在电费账、表、卡、册不对口以及对收取的有偿服务费、电费违约金等不记账、不报账的问题。供电所资料管理不规范,不及时装订、不归档,甚至有丢失的现象,个别供电所对预收电费管理不到位,对存在的问题进行了限期整改。

4、完成了局属多经企业审计3项,重点对多经企业财务管理,经营管理等审计,通过审计发现帐务处理不规范,总账和分类账不相符,生产费用(材料领用)管理混乱,规范局属各单位生产材料的审批程序、资金核对,建议由物资公司会同相关股室协调解决。

内部审计工作年度工作计划 第2篇

一、指导思想。

20xx年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标,树立以“**促治理”的审计理念,坚持“围绕集团中心、突出重点、求真务实”的工作方针,建立、健全各项内部审计规章**,有效开展内部审计工作,确保内部审计工作质量,充分发挥内部审计**、管理、服务职能,为集团公司的发展提供保障。

二、年度工作目标。

采取先易后难的原则,从开展财务收支审计入手,初步确定年底前完成对**股份有限公司所属各子公司的财务收支审计,力争用一年的时间对集团所属各子公司轮流实施一遍财务收支审计。通过**各子公司财务收支的真实性、合法性、效益性,从治理机制和完善内***的层面揭示问题并提出审计建议,督促被审计单位逐步规范和提高经营管理。积累一定的工作经验后,再根据集团公司的总体要求逐步开展其他类型的审计。

三、年度工作计划。

(一)开展财务收支审计和内控情况检查工作。

随着集团公司经营规模的不断扩张,经营模式不断变化改进和完善,内部审计的工作任务也更加艰巨。

…… 此处隐藏44223字,全部文档请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

本文来自管理员投稿,不代表资源分享网立场,如若转载,请注明出处:http://www.duduzhe.cn/fb7b3C2pXXQVWB1c.html

打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2024年12月11日
下一篇 2024年12月11日

相关推荐

  • 2024工程审计工作怎么样 工程审计专员岗位的职责描述精品合集7篇

    摘要:历;2.三年以上相关岗位工作经验;3.熟悉预算定额管理办法,对工程预、决算有一工程审计专员岗位的职责描述精选篇2职责:1.对工程项目的招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行跟踪审计;2.负责工程预结算审计、决算审计;3.负责对工程合同的签订、执行过

    2024-12-11 03:46:33
    45 0
  • 内部审计工作底稿的范文(实用10篇)

    内部审计工作底稿的范文 第1篇 时间过得真快,转眼第二周已经结束了,因为刚进公司的缘故,一些重要的事情我都没有涉及,但是我并没有灰心,也没有觉得大材小用。我想只有从最基本的开始干起,一点一滴地积累,做好我负责的每一件小事,让领导和同事放心,将来才能成就一番大

    2024-12-11 03:28:09
    44 0
  • 2024审计工作心得体会简短100字 审计个人的心得体会精品10篇

    摘要:目的评选,以及20__年《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨。合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰,合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的《风险导

    2024-12-11 00:27:26
    41 0
  • 审计工作底稿模板范文(精选21篇)

    审计工作底稿模板范文 第1篇 隔壁的经理,要我帮他算一下两个公司的资产运营能力,一下子特别兴奋,有人主动找我,虽然不是同一个部门的,他都愿意去找我帮忙呢。下班回去的时候,一直研究那个问题,总是算不对,问了几个同学,最后还是发现,是自己把公式给弄错了。果然细节

    2024-12-10 22:18:12
    76 0
  • 2023关于审计工作2023述职报告优秀5篇

    简介:法务时刻小编为你整理了多篇相关的《2023关于审计工作2023述职报告优秀5篇》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在法务时刻还可以找到更多《2023关于审计工作2023述职报告优秀5篇》。   审计工作者,在基层服务中锻炼能力。在工作中自觉锻炼协调能力,能够根据工作的轻

    2024-12-10 20:15:26
    38 0
  • 2024审计工作整改措施工作报告模板

    简介:法务时刻小编为你整理了多篇相关的《2022审计工作整改措施工作报告模板》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在法务时刻还可以找到更多《2022审计工作整改措施工作报告模板》。   上海市人民代表大会常务委员会:   市xx届人大常委会第xx次会议听取和审议了《关于上海

    2024-12-10 19:41:37
    41 0

发表回复

8206

评论列表(0条)

    暂无评论